信息披露业务流程 |
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须以签字方式对提供或传递的信息负责,保证提供信息的真实、准确、完整。 会计科对收集的信息进行复核,汇总、整理,形成定期报告初稿,经分管处长审核,完成定期报告初稿。 1.3 审核报告 1.3.1 完成报告审定稿 财务资产处处长对定期报告初稿进行审核,并提出修改意见。对修改内容,有关分管处长须重新复核,并向处长提交复核结果。处长报有限公司总经理审定后形成定期报告审定稿。 1.3.2 完成报告审批稿 董事会召开前5日(季度报告)至10日(年度报告和半年度报告),董事会秘书负责将定期报告审定稿送达有限公司各位董事审阅,同时提交监事会(专指年报)审核。根据董事、监事会的反馈意见,财务资产处修改定期报告,报经总经理、董事长同意,形成定期报告审批稿。 1.4 审批报告 1.4.1 召开董事会,审议定期报告,形成决议文件 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
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