公司财务管理办法制度汇编 |
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手续,要保证实际会计数据的连续和安全,并由有关人员进行监督。严禁在安装专用软件的计算机上使用来源不明的软件、硬件设备,防止计算机病毒的侵入。涉及会计档案的计算机不得安装、使用游戏软件。 17.5电算化会计档案要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,定期进行检查,定期进行数据拷贝,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失,数据的备份不得少于两份,并编号保存,专人管理。 第十七章 法 律 责 任 17.1凡有以下行为之一的,责令限期纠正,追回损失或者没收非法所得,通报批评。 1、不按规定进行资产评估,或者在评估中故意压低价值的。 2、将财产低价出售或无偿处置给其他单位或个人的,将资产低价折股或者无偿量化给个人的。 3、不按规定办理资产转移手续的。 4、违反规定对外提供担保或抵押、对外投资、赊账经营、大宗物资采购及固定资产修建的。 5、未经批准擅自实行产权激励制度,或者违反国家有关规定发放薪酬的。 6、隐瞒、截留国有资本收益,或者拖延国有资本收益超过180天的。 7、不按规定编报年度财务预算的; 8、不按规定申报国有资本变动事项,但尚未造成国有资本损失的; 9、不按规定委托相关中介机构办理审计、评估业务,或者不按规定提交审计报告、资产评估报告的。 17.2公司、分公司未按照规定建立并实施内部控制制度、报水务集团公司备案或者不按规定报送财务会计报表、不如实提供有关情况的,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》的规定予以处罚。 17.3编制、对外提供虚假的、或者隐瞒重要事实的财务会计报告的,或者拒绝公司财务、审计部门对财务会计报告依法监督检查的,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》的规定予以处罚。 17.4公司对所属的单位有违法、违规行为进行处罚时,对负有直接责任的主管人员和其他人员给予相应处分。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。 17.5公司工作人员,在国有资本与财务管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露集团商业秘密的,给予党纪、政纪处分。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。 第十八章 附 则 18.1公司、分公司应根据本办法及国家有关其他规定,制定内部控制制度、内部资本与财务管理实施细则。 18.2本办法由公司财务部负责解释。 18.3本办法经公司办公会及水务集团批准后执行。
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