内部控制制度执行检查与评价业务流程 |
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3.3 检查组组长指定专人复核工作底稿,提出复核意见,必要时重新进行测试。 4 检查组总体评价内部控制 4.1 检查组以测试记录为依据,按照内部控制评价方法,从不相容职务是否在实质上做到相互分离、是否在授权批准范围内履行职责以及是否一贯有效的执行等方面,对所检查的控制点和流程进行评价,将评价结论记录于工作底稿,检查组组长对检查、评价结果负责。 4.2 检查组将检查、评价结论告知被检查单位或部门负责人,并与其交换意见,被检查单位或部门负责人对检查、评价结论提出书面反馈意见并签字确认,对存在的问题限期整改。 5 检查组提交检查与综合评价报告 检查组现场检查结束后,按要求撰写内部控制检查与评价报告,并根据“向派出人负责”的原则提交报告,报告内容应包括:检查基本情况、存在问题、评价结论、改进建议、奖惩意见等。 5.1 二级单位形成综合评价报告 二级单位依据各职能部门自查情况及审计部门牵头组织的综合检查情况完成本单位的内部控制综合评价报告,确定是否对被检查单位整改和落实检查建议的情况进行跟踪检查,报告经二级单位厂长(经理)审定后,于每年9月1日前报送到有限公司内控领导小组。 5.2 有限公司机关各部门形成综合评价报告 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
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